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Apresentação da Apostila:
A análise para escolha da melhor opção de tributação deve ser feita com devido cuidado para que sua empresa venha a se tornar competitiva. Por isso te convidamos a participar da leitura desta apostila que te auxiliará na escolha da melhor tomada de decisão. Lembre-se uma vez feita a opção, esta não poderá ser alterada durante o ano. Capacitar o profissional sobre as atuais regras fiscais vigentes na apuração dos tributos e contribuições (IRPJ, CSLL, Pis e Cofins), bem como conhecer às últimas novidades contábeis e fiscais vigentes a partir de 01/01/2019. Gerar informações técnicas para os participantes, na modalidade presencial, para que adquirem conhecimentos e apliquem em sua rotina de trabalho. Preparar e atualizar o profissional para os novos desafios contábeis e tributários que iniciam-se no começo do ano.
Público Alvo:
Contabilistas, Advogados, Auditores, Diretores, Gerentes, Coordenadores, Supervisores, Analistas e profissionais interessados na matéria.
Forma de Envio do Conteúdo: Por e-mail em pdf.
Conteúdo Completo da Apostila (Parte Integrante do Curso Planejamento Tributário)
Conceituação sobre aos modelos de tributação no Brasil
Modalidade de aplicação do Imposto de Renda
Empresas obrigatoriedade de realizar as contabilizações
Conceituação sobre Lucro Presumido
Calculos dos Pis e Cofins no Lucro Presumifdo
Cálculos da distribuição de Lucros aos sócios no Lucro Presumido
Conceituação sobre Lucro Real Trimestral
Apuração do IRPJ e a CSLL
Compensação de prejuízos fiscais
Pagamento do imposto
Tratamento do saldo credor
Vantagens e desvantagens sobre o Lucro Real Trimestral
Exemplos e casos práticos
Abordagem sobre Lucro Real Anual – Regime de Estimativa
Apuração do IRPJ e a CSLL
Conceito de receita bruta
Valores que não integra a receita bruta
Percentuais aplicados sobre a receita bruta
Deduções permitidas
Base de cálculo do imposto
Vantagens e desvantagens
Exemplos e casos práticos
Abordagem sobre Lucro Real Anual – Balanço de Suspensão ou Redução
Condição para suspender ou reduzir o pagamento
Juros de Capital Próprio – Critério alternativo para reduzir o tributo
Adições e exclusões do lucro líquido
Análise das despesas dedutíveis e indedutíveis
Análise das receitas tributáveis e não tributáveis
Compensação de prejuízos fiscais
Deduções permitidas
Base de cálculo do imposto
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Vantagens e desvantagens
Exemplos e casos práticos
Distribuição de Lucros aos Sócios- Cuidados para Isenção do IR
Variação Cambial Ativa/Passiva – Adoção do Regime em Janeiro/2019.
AUTOR: ARNÓBIO NETO ARAUJO DURÃES, 1ª EDIÇÃO, SÃO PAULO, 2019.
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